Что такое сно в кассовом аппарате
Иногда бывает необходимо изменить систему налогооблажения (СНО) на онлайн-кассе, но рядовому пользователю выполнить эту «простую» задачу бывает непросто.
Специально для наших Клиентов мы изготовили короткую инструкцию по изменению системы налогооблажения на ККТ Кассатка.
Для чего нужно вносить изменения в СНО на кассе?
СНО на онлайн-кассе указывается при ее регистрации в ФНС. В каждом чеке отражается СНО, указанная при регистрации или настроенная в онлайн-кассе. Она должна указываться корректно, чтобы со стороны ФНС небыло претензий по неправильной эксплуатации онлайн-кассы.
В процессе работы бывает необходимость изменить СНО. Например Вы перешли на другую СНО, или хотите добавить еще одну СНО на кассе. Бывает такое, что при регистрации была неверно указана СНО, и это требуется обязательно исправить!
Смена СНО станет актуальной для многих предпринимателей и организаций, применяющих спецрежим «единый налог на вмененный доход» (ЕНВД), поскольку скоро эту СНО отменят.
Подготовка онлайн-кассы
Для внесения изменения в настройки кассы Кассатка необходимо ее подготовить.
Первым делом нужно закрыть смену на онлайн-кассе. Нажмите в главном меню на иконку «Смена» → «Закрыть смену»
Внесение изменений в СНО
Для того, чтобы изменить СНО на кассе Касстака сделайте следующее:
1. В главном меню нажмите на иконку «Мастер регистрации» → «Отчет о перерегистрации без замены ФН»
3. Следуйте пунктам меню, проверяя все данные.
4. Укажите нужную СНО. Нажмите кнопку «Далее».
6. Потребуется ввести пин-код Администратора, который указан на 10 странице паспорта ККТ. Должен распечататься отчет об изменениях параметров регистрации.
Если Вы не можете найти пин-код Администратора, можете обратиться к нам в платную техническую поддержку за помощью.
Если касса выдала отчет об изменениях параметров регистрации, то Вы все сделали правильно.
Заявление о перерегистрации в налоговые органы о смене режима СНО подавать не нужно!
Важно! Чтобы в кассовых чеках правильно печаталась система налогообложения необходимо ее правильно указать в карточках товара. Проверить это можно в Личном кабинете на сайте https://kassatka.online/ в разделе Номенклатура. У товаров в поле СНО должна быть указана «По настройке фискального накопителя» (будет печататься СНО указанная при регистрации/перерегистрации) или правильно выбрана конкретная СНО.
Переход с ЕНВД: какую СНО указать в чеке на возврат
Как правильно оформить возврат товара, если после продажи компания сменила налоговый режим.
С 1 января 2021 года отменили «вмененку». ФНС разъяснила пользователям ККТ:
Возврат денег за товар
Выбор СНО в чеке зависит от действующего налогового режима.
Если компания перешла на УСН или патент, то возврат товара делается на новой системе налогообложения, даже если он продан на другой. Согласно п. 1 ст. 4.3 и п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, онлайн-касса применяется в момент осуществления расчета, а кассовый чек должен содержать сведения о применяемой при расчете системе налогообложения. Поэтому если возврат происходит в период работы на УСН или патенте, указать в чеке нужно именно этот налоговый режим.
Если же организация или ИП после отмены «вмененки» выбрали ОСНО, то до окончания срока действия фискального накопителя в кассовом чеке они вправе указывать ЕНВД. Разногласия при возврате не возникнет. Подробнее об этом мы рассказывали в статье.
Исправление СНО в чеке
ФНС опубликовала Письмо от 23.11.2020 N СД-4-3/19218@ о действиях в случае неправильного указания в кассовом чеке применяемой системы налогообложения.
Например: с января 2021 года ИП перешел на УСН, а в чеках указана ЕНВД. Способ исправления ошибки зависит от формата фискальных документов (ФФД), который используется в кассовой технике.
На ФФД 1.05 ошибки исправляют обычными чекаками. Для корректировки «Прихода»:
При использовании ФФД 1.1, исправить систему налогообложения можно с помощью чека коррекции. Подробнее об исправлении ошибок в статье.
Какую СНО указать для исправления других реквизитов в чеке, сформированном на ЕНВД, например способа оплаты, официальных разъяснений пока нет.
Настройка работы с двумя СНО
* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»
Работа с двумя системами налогооблажения (СНО) позволяет осуществлять продажи товаров на кассе с применением разных налоговых режимов. В товароучетной системе можно установить («зафиксировать») две СНО, которые автоматически будут отображаться в кассовых чеках при продаже товаров.
⚡ Если необходимо включить выбор СНО при продаже товара на кассе, воспользуйтесь инструкцией. В товароучетной системе настройки не выполняются!
⚡ Настройка с «фиксированными» СНО работает только с кассами на ОС Android.
Как работает
1. Регистрация / перерегистрация ККТ
2. Настройка товароучетной системы
Для выбора доступны режимы:
Общая система налогообложения ;
Упрощенная система налогообложения (Доход) ;
Единый сельскохозяйственный налог ;
Упрощенная система налогообложения (Доход минус Расход) ;
Основная СНО успешно установлена.
Дополнительная СНО успешно установлена.
Настройки завершены. После обмена данными товароучетной системы с кассой система автоматически определит СНО, по которой будет зарегистрирована продажа товара:
— Если СНО в настройках подразделения и карточке товара совпадают, на чеке будет указана
дополнительная СНО ;
— Если СНО в настройках подразделения и карточке товара не совпадают, на чеке будет указана
основная СНО (согласно настройкам организации).
Продажа с выбором системы налогообложения
* доступно на всех тарифах
Система налогообложения (СНО) – совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке.
Работа с двумя СНО позволяет продавать на кассе товары, используя разные налоговые режимы. В кассовом терминале реализована одновременная работа с 2-мя системами налогообложения без проведения настроек в товароучетной системе.
⚡ Настройка в кассе позволяет включить выбор СНО при продаже. Однако, если необходимо установить 2 СНО без выбора на конкретные товары, т.е. «зафиксировать» установку, — то настройку произведите в товароучетной системе. При этом в кассе настройки не выполняются!
Как работает
Касса готова к продаже с 2-мя СНО.
2. Выберите способ оплаты на верхней панели;
3. После выбора способа оплаты выберите СНО;
⚡ Если касса была фискализирована с двумя системами налогообложения, то при выборе оплаты, появится окно с выбором нужной системы. Выбор СНО не будет доступен, если касса была фискализирована с одной системой налогообложения.
В зависимости от выбранных систем налогообложения при фискализации могут быть доступны пункты:
— общая система налогообложения;
— упрощенная система налогообложения (доход)
— упрощенная система налогообложения (доход-расход);
— единый сельскохозяйственный налог;
— патентная система налогообложения.
4. После выбора СНО завершите продажу.
Отмена ЕНВД: как изменить налоговый режим на ККТ
Что делать с кассой при смене системы налогообложения, чтобы продолжить работу без нарушений. Об этом расскажут эксперты Контур.ОФД.
Выберите систему налогообложения
ЕНВД отменяется с 1 января 2021 года. Это подтверждает 178-ФЗ от 02.06.2016.
Чтобы перейти на новый налоговый режим, заранее подайте в ФНС заявление о постановке на учет по другой системе налогообложения. Если не написать заявление, то компания автоматически перейдет на общую систему. ОСНО подходит крупным организациям с большой выручкой и обязывает сдавать больше отчетов.
Рекомендуем уже сейчас выбрать новую систему налогообложения. Воспользуйтесь калькулятором на сайте ФНС или прочитайте подробности в статье Контур.Маркета.
Измените настройки кассы
При переходе на новую систему налогообложения достаточно изменить настройки на ККТ. Касса формирует отчет о перерегистрации автоматически и передает его в налоговую.
Подавать заявление о перерегистрации кассы в ФНС не нужно. Оно подается только при смене данных, которые указаны в карточке ККТ. Система налогообложения в ней не указана.
Смена СНО на кассе должна быть настроена перед началом продаж по новому налоговому режиму. Если вы начнете работать 2 января, то указать новую СНО в настройках ККТ нужно до открытия смены второго числа.
Андрей,
1. В ККТ, которая используется для ЕНВД и УСН можно не менять настройки. Но тут есть момент удобства работы кассира: чтобы в 2021 году ЕНВД нигде в чеках не появилась по неосторожности, то лучше галочку с ЕНВД снять. Иначе при ошибке кассира придется исправлять чеки с неправильной системой налогообложения.
2. Тут решать вам, главное соблюдать правило: в чеке указывать ту СНО, по которой прошла продажа. Риск описала в п.1.
Спасибо большое за поздравления!
С наступающим Новым годом )
@Антон, добрый день.
Да, все верно. Вы продолжаете работать, не меняя настроек на ККТ. Т.е. в чеках у вас будет указываться ЕНВД до конца срока действия фискального накопителя.
С наступающим Новым годом)
Римма, @Марина, добрый день.
Скорее всего сейчас уже мой ответ для вас неактуален, но возможно, он поможет другим предпринимателям.
ФНС опубликовала письмо от 04.12.2020 N СД-4-3/19994 «О временном сокращении срока выдачи патентов». В нем сказано следующее: «В целях обеспечения «бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН по заявлениям, направленным до 31 марта 2021 года, налоговый орган должен обеспечить выдачу (направление) патента или уведомления не позднее дня, следующего за днем получения заявления по ТКС и через Личный кабинет ИП.»
Согласно общему правилу налоговая обязана не позднее 5 дней с момента поступления заявления о получении патента, направить предпринимателю Патент или отказ в его выдаче. А до 31 марта 2021 года этот срок сокращен до 1 дня.
Прежде чем менять настройки на ККТ, нужно убедиться, что патент предпринимателю выдали. Так как ИФНС может отказать в выдаче патента. Т.е. ИП должен иметь патент на руках, чтобы указать новую СНО в кассе.
Поэтому, в случае каких-либо претензий со стороны ИФНС к вам касательно неверных настроек на ККТ в новом году по причине отсутствия у вас ответа на заявление о выдаче патента, думаю можно предъявлять это письмо. Так как формально, порядок предпринимателем нарушен не по своей вине.
Хорошего дня